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省店公司财务审计工作会议强调:强化内控管理 提升规范化水平

2018-06-25

  6月21日,省店公司2018年财务审计工作会议在衡水召开。各市店财务总监或主管财务负责人、财务科长、主管会计,总部相关部室负责同志参加了会议。省店公司首席财务总监郭大华出席会议并讲话。

  会上,各市店财务总监对全区2018年业务财务一体化落实情况及存在问题、会计核算规范化、审计问题的整改以及应收账款清理情况进行了汇报;省店公司财务部通报了各市店业务财务一体化监督检查工作情况、12 · 31审计调账情况及资金中心资金管理办法的补充规定;安排部署了6 · 30资产盘点及审计相关工作;省店公司审计室通报了全覆盖审计工作中发现的问题以及整改落实情况。

  省店公司财务部主任王燕品对全省财务规范化做了统一要求,对上半年ERP业务财务一体化检查结果进行了情况汇总和问题解答,对集团公司财务部在专项检查工作中发现的问题进行了通报,并提出了整改意见。

  省店公司首席财务总监郭大华就如何做好财务审计工作提出了具体要求:一是持续强化ERP系统应用;二是持续加强市店财务统管;三是强化内控管理,提升市店管控能力;四是财务部门要严格把关,规范财务报账制,规避财务风险。

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